來源:財(cái)務(wù)處 發(fā)布時(shí)間: 2019-07-19
為進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理,我所按照部統(tǒng)一要求,開展財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況大檢查工作,一方面梳理各項(xiàng)資料,做好迎檢準(zhǔn)備,另一方面按要求對下屬公司進(jìn)行自查。
4月中旬,部財(cái)務(wù)檢查組對我所開展現(xiàn)場檢查。檢查內(nèi)容包括我所內(nèi)部管理制度、經(jīng)濟(jì)活動審批、大額資金支出審批權(quán)限等八個(gè)方面?,F(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查組進(jìn)行了情況反饋,所領(lǐng)導(dǎo)聽取了反饋情況,表示一定會進(jìn)一步加強(qiáng)我所財(cái)務(wù)管理工作、提升財(cái)務(wù)核算水平。
4月下旬,財(cái)務(wù)處開展了對所屬公司的財(cái)務(wù)檢查。主要查閱了公司內(nèi)部管理制度,抽查了會計(jì)憑證、合同等相關(guān)資料,并梳理了檢查情況,形成報(bào)告,報(bào)送至部財(cái)務(wù)司。
通過此次財(cái)務(wù)制度檢查工作,找出了我所財(cái)務(wù)管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),為下一步如何改進(jìn)財(cái)務(wù)工作指明了方向。